Диплом (Приложение) - Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта - файл n1.doc

Диплом (Приложение) - Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта
скачать (696 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc696kb.07.07.2012 04:46скачать

n1.doc

  1   2   3   4




Приложение А

Бухгалтерский баланс

                       на __1 января 2005_ г.

























Коды

Форма № 1 по ОКУД .

710001

Дата (год, месяц, число)  

30.03.2005

Организация _Общество с ограниченной ответственностью

"Мего Ас"____________ по ОКПО

57822450

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

002540080205

Вид деятельности ____ТЗД_______________ по ОКВЭД

52.45

Организационно-правовая форма / форма собственности 
___ООО /__частная_________ по ОКОПФ / ОКФС

 

65

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)__643,, 25,, Владивосток,,________________________




___,,Светланская,48,,_________________________________________________




Дата утверждения .

 30.03.2005г

Дата отправки (принятия)

 30.03.2005г.






















Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

10

8

Нематериальные активы (04, 05)

Основные средства (01, 02, 03)

120

4 382

4 854

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

4 392

4 862

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

123

309

Запасы

210

       в том числе:

 

31

52

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12,13,16)

211

животные на выращивании и откорме (11)

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

 

0

0

213

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

71

193

товары отгруженные (45)

215

0

0

расходы будущих периодов (31)

216

21

64

прочие запасы и затраты

217

0

0

 

218

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

       в том числе покупатели и заказчики

 

 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

41

258

       в том числе покупатели и заказчики

 

 

 

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

0

0

Денежные средства

260

22

331

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

186

898

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 578

5 760




























Форма 0710001 с.2






















Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

410

500

500

Уставный капитал (85)

Добавочный капитал (87)

420

0

0

Резервный капитал (86)

430

0

0

     в том числе:

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 119

3 970

ИТОГО по разделу III

490

1 619

4 470

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

1 000

500

Займы и кредиты (92, 95)

     в том числе:

511

1 000

500

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

0

0

Отложенные налоговые обязательства

512

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

 

521

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

1 000

500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

707

228

Займы и кредиты (90, 94)

Кредиторская задолженность

620

1 225

561

     в том числе:

621

1 128

388

поставщики и подрядчики (60, 76)

векселя к уплате (60)

622

0

0

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

0

0

задолженность перед персоналом организации (70)

624

97

173

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

0

0

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

0

0

Доходы будущих периодов (83)

640

0

0

Резервы предстоящих расходов (89)

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

28

0

 

661

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1 960

789

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4 578

5 760

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах


 

 

 

Арендованные основные средства

910

0

0

     в том числе по лизингу

911

0

0

Товаро-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списание в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов

940

0

0

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

 

995

0

0

















































Главный






Руководитель _______________

бухгалтер

 













(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2005 г.


















  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации